國務院辦公廳公布2011年部門預算
2011-05-18 16:14:36
來源:中國政府網
國務院辦公廳2011年財政撥款支出預算表
單位:萬元
科目
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2010年預算數
|
2010年執行數
|
2011年預算數
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2011年預算數比2010年執行數
|
2011年預算數比2010年執行數(扣除發改委基建)
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初預算數 |
扣除發改委安排的基建后預算數 |
執行數 |
扣除發改委安排的基建后執行數 |
年初預算數 |
扣除發改委安排的基建后預算數 |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
小計 |
當年財政撥款數 |
當年國庫集中支付結余數 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=9-5 |
12=11/5 |
13=10-8 |
14=13/8 |
201 |
一般公共服務 |
20,070.45 |
20,070.45 |
20,070.45 |
17,170.05 |
2,900.40 |
20,070.45 |
20,886.77 |
20,886.77 |
816.32 |
4.1 |
816.32 |
4.1 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
20,070.45 |
20,070.45 |
20,070.45 |
17,170.05 |
2,900.40 |
20,070.45 |
20,886.77 |
20,886.77 |
816.32 |
4.1 |
816.32 |
4.1 |
2010301 |
行政運行 |
9,553.52 |
9,553.52 |
9,553.52 |
9,553.52 |
0.00 |
9,553.52 |
10,403.14 |
10403.14 |
849.62 |
8.9 |
849.62 |
8.9 |
2010302 |
一般行政管理事務 |
10,516.93 |
10,516.93 |
10,516.93 |
7,616.53 |
2,900.40 |
10,516.93 |
10,483.63 |
10,483.63 |
-33.30 |
-0.3 |
-33.30 |
-0.3 |
208 |
社會保障和就業 |
1,156.05 |
1,156.05 |
1,175.87 |
1,175.87 |
0.00 |
1,175.87 |
1,294.05 |
1,294.05 |
118.18 |
10.1 |
118.18 |
10.1 |
20805 |
行政事業單位離退休 |
1,156.05 |
1,156.05 |
1,175.87 |
1,175.87 |
0.00 |
1,175.87 |
1,294.05 |
1,294.05 |
118.18 |
10.1 |
118.18 |
10.1 |
2080501 |
行政單位離退休 |
925.12 |
925.12 |
944.94 |
944.94 |
0.00 |
944.94 |
1036.00 |
1036.00 |
91.06 |
9.6 |
91.06 |
9.6 |
2080503 |
離退休人員管理機構 |
230.93 |
230.93 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
230.93
|
258.05 |
258.05 |
27.12 |
11.7 |
27.12 |
11.7 |
221 |
住房保障支出 |
750.00 |
750.00 |
750.00 |
727.26 |
22.74 |
750.00 |
905.00 |
905.00 |
155.00 |
20.7 |
155.00 |
20.7 |
22102 |
住房改革支出 |
750.00 |
750.00 |
750.00 |
727.26 |
22.74 |
750.00 |
905.00 |
905.00 |
155.00 |
20.7 |
155.00 |
20.7 |
2210201 |
住房公積金 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
655.00 |
655.00 |
155.00 |
31.0 |
155.00 |
31.0 |
2210202 |
提租補貼 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
87.26 |
22.74 |
110.00 |
100.00 |
100.00 |
-10.00 |
-9.1 |
-10.00 |
-9.1 |
2210203 |
購房補貼 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
150.00 |
150.00 |
10.00 |
7.1 |
10.00 |
7.1 |
合計 |
21,976.50 |
21,976.50 |
21,996.32 |
19,073.18 |
2,923.14 |
21,996.32 |
23,085.82 |
23,085.82 |
1,089.50 |
5.0 |
1,089.50 |
5.0 |
關于國務院辦公廳2011年財政撥款支出預算表的說明
本表按支出功能分類科目編制,反映國務院辦公廳(包括國辦機關和國務院研究室)年度部門預算中財政撥款支出的總體情況。
一、2010年財政撥款預算執行情況
2010年財政撥款預算數21976.5萬元,財政撥款執行數21996.32萬元,執行數比預算數增加19.82萬元。具體情況如下:
(一)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)下的行政運行與一般行政管理事務,2010年財政撥款執行數分別為9553.52萬元和10516.93萬元,與2010年財政撥款預算數相同。
(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)下的行政單位離退休、離退休人員管理機構,2010年財政撥款執行數分別為944.94萬元和230.93萬元,其中:行政單位離退休比2010年財政撥款預算數增加了19.82萬元,主要原因是:2010年預算執行中,為改善離退休人員的保障狀況,追加安排了國辦機關和國務院研究室離退休人員經費;離退休人員管理機構與2010年財政撥款預算數相同。
(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)下住房公積金、提租補貼、購房補貼,2010年財政撥款執行數分別為500萬元、110萬元和140萬元,與2010年財政撥款預算數相同。
二、2011年財政撥款預算安排情況
財政撥款支出預算23085.82萬元,比2010年執行數增加1089.5萬元,增長5%。具體情況如下:
(一)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款),2011年財政撥款預算數為20886.77萬元,比2010年執行數增加816.32萬元,增長4.1%。
1.行政運行2011年財政撥款預算數為10403.14萬元,比2010年執行數增加849.62萬元,增長8.9%。主要原因是:規范津貼補貼支出增加,編制內在職人員增加,相應增加財政撥款預算。
2.一般行政管理事務2011年財政撥款預算數為10483.63萬元,比2010年執行數減少33.3萬元,下降0.3%。主要原因是:2011年動用以前年度結轉和結余資金安排支出,相應減少財政撥款預算。
(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款),2011年財政撥款預算數為1294.05萬元,比2010年執行數增加118.18萬元,增長10.1%。
1.行政單位離退休2011年財政撥款預算數為1036萬元,比2010年執行數增加91.06萬元,增長9.6%。主要原因是:規范津貼補貼支出增加,相應增加財政撥款預算。
2.離退休人員管理機構2011年財政撥款預算數為258.05萬元,比2010年執行數增加27.12萬元,增長11.7%。主要原因是:規范津貼補貼支出增加,相應增加財政撥款預算。
(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款),2011年財政撥款預算數為905萬元,比2010年執行數增加155萬元,增長20.7%。
1.住房公積金2011年財政撥款預算數為655萬元,比2010年執行數增加155萬元,增長31%。主要原因是:2010年動用以前年度結轉資金,2011年通過財政撥款安排,相應增加財政撥款預算。
2.提租補貼2011年財政撥款預算數為100萬元,比2010年執行數減少10萬元,下降9.1%。主要原因是:2011年動用以前年度結轉資金,相應減少財政撥款預算。
3.購房補貼2011年財政撥款預算數為150萬元,比2010年執行數增加10萬元,增長7.1%。主要原因是:2011年按規定動用的售房收入減少,相應增加財政撥款預算。
來源:中國政府網 編輯:于姝楠
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